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岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2022年度单位预算
时间:2022-01-29 09:09:00  

目录

 

第一部分  2022单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


 

第一部分  2022年单位预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度;开展政策、法规宣传教育工作;根据市人民政府授权,检查督促各项政策、法规的执行。

(2)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划,拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(3)、负责综合保税区招商引资有关工作;协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目,指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(4)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托,负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作,为企业提供指导和服务。

(5)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

(6)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

(7)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《中共岳阳城陵矶综合保税区工作委员会岳阳城陵矶综合保税区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(岳办发【2015】6号)和《关于调整岳阳城陵矶综合保税区机构编制事项的通知》(岳编办通【2019】250号,我单位核定全额事业编制为25人,内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。

二、单位收支总体情况

2022年单位预算即我单位本级预算。我单位2022年没有一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)、政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)、国有资本经营预算支出表、财政专户管理资金预算支出表、专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表、其他资金绩效目标表。2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10-11对个人和家庭的补助)、15-17政府性基金预算)、18国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)、20表(专项资金预算)均为空。

(一)收入预算

2022年本单位收入预算210.93万元,其中,一般公共预算拨款210.93万元。 收入较去年增加了3.27万元,主要是因为增加人员及人员公务交通补贴。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算210.93万元,其中,一般公共服务支166.07万元;社会保障和就业支出19.83万元;卫生健康支出10.16万元;住房保障支出14.87万元;支出较去年增加3.27万元,其中基本支出增加3.27万元,其中基本支出较上年增加主要是因为增加人员及人员公务交通补贴。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算210.93万元,其中,一般公共服务支出166.07万元,占78.73%;社会保障和就业支出19.83万元,占9.4%;卫生健康支出10.16万元,占4.82%;住房保障支出14.87万元,占7.05%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为210.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.3万元,比上一年增加1.87万元,增加4.87%。主要原因是增加人员及人员公务交通补贴。

(二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数9万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元。比上一年减少7万元,降低43.75%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆3辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为210.93万元,其中,基本支出210.93万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

附件:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会预算公开表

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